Operațiuni financiare

Factura a sosit. Actele, nu.

Lasă un lemming, colegul tău AI, să adune documentele justificative, să semnaleze diferențele și să pregătească aprobarea. Deciziile contabile și dreptul de plată rămân la oamenii potriviți.

Pentru echipe financiare și operaționale care gestionează facturi și cheltuieli.

Încearcă fluxul
Lemming · coleg AIExempluFacturii pentru Birou Nord îi lipsește raportul de service semnat. Îl poți adăuga la verificare?
La birou
Exemplu interactiv · date fictive
AnaOperațiuni
Spațiul de lucru al echipei

Factură Birou Nord · Documente justificative

Factură primită. Lipsește raportul de service.

Încearcă un răspunsDemo cu scenariu
Companie exempluVedere birou
FACTURA 086Lipsește un document

Pregătește verificarea facturii

Operațiuni financiare

Factură
INV-086
Client
Birou Nord
Raport de service
Lipsește
Aprobare
Se așteaptă raportul
Lemming

Cere-le celor de la operațiuni raportul semnat.

Factura singură nu e un dosar complet.

Un exemplu cu scenariu. Încearcă ambele răspunsuri ca să vezi rezultatele diferite.

Ce acoperă modulul
Responsabilitățile

Dă-i muncii de rutină
un responsabil.

Configurezi un lemming în jurul procedurii tale: ce îl pornește, de ce are nevoie și când preia un om.

01

Adună documentele justificative

Aduce factura, comanda aferentă, raportul de service sau bonul într-o singură verificare.

02

Rezolvă ce lipsește

Îi cere responsabilului dovezile și semnalează nepotrivirile sau posibilele dubluri.

03

Pregătește și urmărește transmiterea

Asamblează pachetele aprobate de trimis și urmează pașii configurați de confirmare, respingere și corecție.

Aria propusă a modulului. Pașii și conexiunile disponibile se confirmă înainte de implementare.

Ce rămâne la echipa ta

Echipa ta financiară aprobă predările către contabilitate și transmiterea facturilor. Aceste fluxuri nu dau drept de plată și nici permisiunea de a schimba datele bancare.

Parte din aceeași platformă

Ține echipa următoare
la curent.

Un raport din teren aprobat poate susține o factură emisă. O comandă de achiziție și o evidență de recepție pot susține o factură de la furnizor. Nimeni nu trebuie să refacă contextul.

Înainte să începi

Câteva întrebări
practice.

E un sistem de contabilitate?

Nu. Modulul coordonează munca din jurul contabilității, pentru facturi și cheltuieli. Înregistrările contabile și alte acțiuni în sistem cer conexiuni și permisiuni anume, acceptate.

O factură aprobată se plătește automat?

Nu. Verificarea, transmiterea, înregistrarea contabilă și plata sunt acțiuni și stări separate. Plata nu face parte din exemplul de aici.

Poate gestiona o factură respinsă la transmitere?

Face parte din fluxul propus: arată respingerea, adună corecția, obține o nouă aprobare dacă e cazul și păstrează încercarea anterioară.

Toate cele nouă module

Punctul tău de pornire

Începe cu o zi
obișnuită de lucru.

Alege o zonă. Descrie o sarcină care se repetă și oamenii implicați. E suficient ca să începem să definim o primă configurare utilă.

Această versiune de prezentare construiește un rezumat pe dispozitivul tău. Nu se trimite nimic.

Începe cu o zi obișnuită de lucru.

Ce tot cere cineva, caută sau dă mai departe? Descrie asta — nu o listă de dorințe software.

Un singur exemplu e de ajuns. Lasă deoparte numele, datele de contact și documentele sensibile.

Această versiune pregătește rezumatul pe dispozitivul tău. Nu trimite, nu urmărește și nu stochează răspunsurile.